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以下行為可能會影響內部審計人員的客觀性。---審計部()
A.審計本人曾經參與過的業(yè)務活動
B.與被審計單位存在直接利益關系
C.與被審計單位存在長期合作關系
D.遭受來自組織內部和外部的壓力
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單項選擇題
合同管理審計的目標主要包括.---審計部()
A.審查和評價合同管理環(huán)節(jié)的內部控制及風險管理的適當性.合法性和有效性;
B.合同管理資料依據(jù)的適當性.充分性和可靠性
C.合同的簽訂.履行.變更、終止的真實性、合法性
D.合同對整個項目投資的效益性
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正式立項的審計項目應當在終結審計后編制審計報告;如果存在下述情況之一時,應當根據(jù)組織適當管理層的要求和內部審計工作的需要編制并報送中期審計報告.---審計部()
A.審計周期過長
B.被審計項目內容特別龐雜
C.被審計期間比較長
D.突發(fā)事件引起特殊要求
E.組織適當管理層需要審計項目進展情況的信息
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