A.擬定保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計制度 B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃 C.實(shí)施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計 D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機(jī)構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責(zé)
A.根據(jù)年度內(nèi)審計劃,編制項目審計方案,做好審計項目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作 B.依照公司制度,在實(shí)施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實(shí)施審計時送達(dá) C.按照項目審計方案,運(yùn)用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實(shí)施內(nèi)部審計的人員不得少于2人 D.按照審計質(zhì)量控制制度和程序,及時編制、復(fù)核、報送審計報告
A.實(shí)時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù) B.參加或者列席保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn) C.有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物勘查,或者就與審計事項有關(guān)的問題對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個人進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢和取證 D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施 E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員提出責(zé)任追究或者處罰建議 F.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議