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單項選擇題
內部審計部門應建立內部審計人員的審計(),確保內部審計的客觀性。
A.報告制度
B.審計回避制度
C.復議制度
D.培訓制度
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單項選擇題
對每一營業(yè)機構的風險評估每()年至少一次,審計每()年至少一次。
A.一;二
B.一;一
C.二;二
D.二;三
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單項選擇題
銀行業(yè)金融機構應當以制度形式明確賦予內部審計部門履行職責所必需的權限,內部審計部門應具有處理建議權和必要的()
A.決策權
B.知情權
C.處罰權
D.參與權
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