多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制審計(jì)的目的是合理地保證組織實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)()。

A.遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度;
B.信息的真實(shí)、可靠;
C.資產(chǎn)的安全、完整;
D.經(jīng)濟(jì)有效地使用資源;
E.提高經(jīng)營(yíng)效率和效果。

微信掃碼免費(fèi)搜題