單項選擇題

被審計單位針對銷售交易以下內部控制設計不合理的是()。

A.在簽訂銷售合同前,應當由兩名以上人員負責談判并簽訂合同
B.在辦理銷售、發(fā)運、收款時應當由不同部門分別執(zhí)行
C.企業(yè)應收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)由保管票據(jù)以外的人員批準
D.賒銷審批和銷售審批由不同人員執(zhí)行

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